******* 大药房有限公司
种 类:管理制度
版本号: 第一版 编 号: ****-ZD-2020-28
1,目的
建立企业的质量体系的评审机制,促进本企业质量管理体系的完善。
2,依据
《中华人民共和国药品管理法》 《药品经营质量管理规范 》《药品经营质量管理规范现场检查指导原则》及其附录。
3,适用范围
适用于企业质量管理体系的内部审核
4,职责
企业负责人、质量负责人对本制度的实施负责
5,内容
5.1 质量管理体系的内部审核是对其合法性、适用性、系统性、有效性进行内部评审。
5.2 审核内容:
5.2.1 质量管理的组织机构及人员;
5.2.2 部门和岗位职责及企业的质量管理制度和工作程序的执行情况;
5.2.3 过程管理,包括药品的购进、验收、储存、陈列、养护、销售和售后服务等。
5.2.4 设施设备,包括营业场所、仓储设施及其设备。
5.3 企业应制定《质量管理体系内部评审程序 》,对内部评审过程进行管理。
5.4 质量管理体系的审核工作由质量管理部门负责审核工作的实施。
质量管理体系内审的管理制度
起草人: 起草日期:
审核人: 审核日期:
批准人: 批准日期:
执行日期:
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