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委托储存、配送内审模板—门店自查表——药品连锁委配内审

文档简介:用于连锁总部审计时,对旗下门店内审的检查标准或检查内容登记表
专家名称: 山丹
更新日期:2021-11-02
类别:药品/表格文件/质量管控记录
页数:72页
下载量:39
应用岗位:质量负责人、质管部、质管部负责人、质管员
应用地区: 全国
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www.ciopharma.com CIO 在线 —— 医药全生命周期一站式合规服务平台 连锁门店自查表 自查结果 具体情况 **00201 企业应当在药品采购、储存、销售、运输等环节采取有效的质量控制措 施,确保药品质量,并按照国家有关要求建立药品追溯系统,实现药品 可追溯。 1. 企业进销存票据是否齐全,是否可根据系统数据进行逐一匹配。 2. 计算机系统数据记录是否完整 ,流程是否有源可寻。 3. 药品的进销存数据是否做到票帐货款 相一致。 4. 企业是否根据当地药监局要求建立药品追溯系统。 5. 是否与连锁总部数据有源可溯。 符合 □ 不符合□ 合理缺陷□ **00401 药品经营企业应当依法经营。 1. 是否涉及无证经营。 2. 是否涉及 超范围经营。 3. 是否存在走票、挂靠等违法行为。 4. 核实配送中心和门店实际经营活动(查发票、记录、在库或柜台药品、 符合 □ 不符合□ 合理缺陷□

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